百利科技:收到三位独立董事督促函
督促函提出:1、强化重要子公司的管控机制,完善子公司内控体系建设。公司加强对子公司的内控、合规审计工作,发现问题及时整改。2、防范资金风险。对监管部门前期关注的事项,尤其是大额预付款情况进行全面自查,对未及时履行合同项目要及时进行清理,避免发生资金占用或无法收回的风险。3、做好2023年年报工作。积极配合会计师事务所及审计师工作,确保如期完成审计报告。
督促函提出:1、强化重要子公司的管控机制,完善子公司内控体系建设。公司加强对子公司的内控、合规审计工作,发现问题及时整改。2、防范资金风险。对监管部门前期关注的事项,尤其是大额预付款情况进行全面自查,对未及时履行合同项目要及时进行清理,避免发生资金占用或无法收回的风险。3、做好2023年年报工作。积极配合会计师事务所及审计师工作,确保如期完成审计报告。
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